Цитата: момент момент переуступки права между Б и В , делаем взаимозачет, и отражаем зачет авансового НДС. (как технически это сделать не могу разобраться, в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2820)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21), подскажите пож.
Документ Корректировка долга, все движения по регистрам НДС делаете самостоятельно, надо просто правильно заполнить документ.
Цитата: Отгрузка покупателю В01.05.18 г. 217000-0008.05.18 г. 241000-0020.06.18 г. 220000-00Поступление ден. средств от покупателя Б20.04.18 г. 190000-00 выставляю с/ф на аванс10.05.18 г. 488000-00 выставляю с/ф на аванс
Если бы вы написали еще субсчета на которых образовались задолженности, то как оформить документ Корректировка долга вопросов бы не возникло. Попробую сделать это за вас.
Контрагент В должен нам по счету 62.01 - дебиторская задолженность
Контрагенту Б должны мы по счету 62.02 - кредиторская задолженность.
Если с одной стороны кредиторская, а с другой дебиторская, то Корректировка долга Зачет, если с одной стороны дебиторская/кредиторская и с другой дебиторская/кредиторская, то Перенос.
В вашем случае документ Корректировка долга - Зачет аванса - Покупателя - В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
Покупатель Кредитор - Контрагент Б
Покупатель Дебитор - Контрагент В.
Нажать кнопку ЗАПОЛНИТЬ вверху, там где Провести. Так суммы равны, то их трогать не надо.
Какие движения сделал это документ по регистрам НДС?
В конце квартала Помощник по НДС предложит все необходимые записи сделать.